中国共产党宜川县纪律检查委员会2020年部门综合预算说明
发布时间:2020-03-03 10:27 来源: 作者:

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定;协助县委抓好党风建设,组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争;监督检查执行国家政策和法律、法规的情况。

2、机构设置

中国共产党宜川县纪律检查委员会本级(机关)下设办公室、组宣部、党风室、信访室、案管室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室;其下属部门有中共宜川县纪委宜川县监委驻县委办公室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻县政府办公室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻县经发局室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻公安局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻农业农村局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻财政局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻教科体育局纪检监察组, 中共宜川县委巡察工作领导小组办公室。

二、2020年年度部门工作任务

1、负责检查和处理本辖区的党员领导干部违反党的章程或党纪、政纪的案件,必要时直接查处下级纪检、监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

2、受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

3、制定反腐保廉教育规划和关于维护党纪、政纪的决定,做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作,对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉政勤政的教育。

4、负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查研究,拟定政策规定和党纪、政纪、条例、法规的实施细则与办法。

5、会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作。

6、做好纪检、监察干部的管理工作;组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

7、承办县委、县政府和上级纪检、监察机关授权和交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和派驻单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

中国共产党宜川县纪律检查委员会本级(机关)

2

中共宜川县纪委宜川县监委驻县委办公室纪检监察组

3

中共宜川县纪委宜川县监委驻县政府办公室纪检监察组

4

中共宜川县纪委宜川县监委驻县经发局室纪检监察组

5

中共宜川县纪委宜川县监委驻公安局纪检监察组

6

中共宜川县纪委宜川县监委驻农业农村局纪检监察组

7

中共宜川县纪委宜川县监委驻财政局纪检监察组

8

中共宜川县纪委宜川县监委驻教科体育局纪检监察组

9

中共宜川县委巡察工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制93人,其中行政编制62人、事业编制31人;实有人员82人,其中行政59人、事业23人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 收支情况

(一)2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1324.94万元,其中一般公共预算拨款收入1324.94万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,上年结转0万元。2020年本部门预算收入较上年增加195.42万元,主要原因是人员增加,工资福利增加;2020年本部门预算支出1324.94万元,其中一般公共预算拨款支出1324.94万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,上年结转0万元。2020年本部门预算支出较上年增加195.42万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1324.94万元,其中一般公共预算拨款收入1324.94万元、政府性基金拨款收入0万元,上年财政拨款结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加195.42万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加;2020年本部门财政拨款支出1324.94万元,其中一般公共预算拨款支出1324.94万元、政府性基金拨款支出0万元,上年财政拨款结转0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加195.42万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1324.94万元,较上年增加195.42万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1324.94万元,其中:

(1)行政运行(2010601)1086.53万元,较上年增加57.11万元,原因是人员增加,工资福利支出增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)109.47万元,较上年增加109.47万元,原因是上年无单独预算此科目。

(3)财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.31万元,较上年增加1.31万元,原因是上年无单独预算此科目。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)49.24万元,较上年增加49.24万元,原因是上年无单独预算此科目。

(4)住房公积金(2210201)78.40万元,较上年增加78.40万元,原因是上年无单独预算此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2020年本部门一般公共预算支出1324.94万元,其中:

工资福利支出(301)1048.52万元,较上年增加253.52万元,原因是人数增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)276万元,较上年增加42万元,原因是人员增加,经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年增加(减少)0万元,原因是遗属人数未变化;

(2)2020年本部门一般公共预算支出1324.94万元,其中:

机关工资福利支出(501)1048.52万元,较上年增加253.52万元,原因是人数增加,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)276万元,较上年增加42万元,原因是人员增加,经费支出增加;

机关资本性支出(一)(503)0万元;

机关资本性支出(二)(504)0万元;

对事业单位经常性补助(505)0万元;

对事业单位资本性补助(506)0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

(六)“三公”经费等预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是本部门不涉及;公务接待费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车运行费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩三公经费。2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是严格执行八项规定,压缩支出。

2020年,本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中,因公出国(境)经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

(七)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆9辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

(八)政府采购情况。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

(九)部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1324.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元。详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外,本部门按照市级统一安排部署,稳步推进预算绩效目标公开工作,拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

(十)机关运行经费安排情况。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附表)

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